老师您好,我们在做账的时候放在营业外支出了,但在 问
是,营业外支出里这个金额填写在其他里 答
老师好,请问我们小规模纳税人酒店2024年账上亏损 问
房租无发票部分不能税前扣除,需纳税调增。不调增属虚假申报,有补缴税款、滞纳金及罚款风险。正确做法是与房东协商开发票,如实申报:调增后仍亏损,应纳税额为 0;调增后盈利,按税率计算纳税。不能随意选申报数据,应先准确调整计算应纳税所得额,再申报 答
老师,老板个人费用做到税账,贷方用库存现金吗,如果 问
您好,老板个人的开了发票吗? 答
@郭老师,你能看出来这个应该写多少金额的付款申请 问
截图发来看一下的。 答
老师,多家企业不同法人,开发票人可以为一人? 问
可以的,可以是一个人。 答

增值税申报表,前期认证相符且本期申报抵扣是怎么回事,前期认证了还能不抵扣吗,要么不认证,认证不就得抵扣吗?谢谢
答: 你好,辅导期一般纳税人不允许当月抵扣,需要比对一般次月申报抵扣上月认证的
做福利费收到增票不能抵扣怎么操作1.直接做单据,不用认证2.需要认证,不申报抵扣3.认证抵扣后做进项税额转出。如果已经认证了,还没申报抵扣,怎么办?不申报抵扣就可以了吗
答: 您好!按第一个就可以了。 如果已经认证,你申报的时候要抵扣也要转出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
前期认证相符且本期申报抵扣是什么意思?是不是本月之前已认证, 本期来抵扣的意思
答: 就是你之前上个月认证了,这个月抵扣。

