郭老师,上午的问题没说完呢,你能看见不 本月暂估借销售费用运输费450贷应付账款450 下个月红冲借应付账款450 贷销售费用450 然后本月收到发票是借销售费用运输费450 应交税费应交增值税进项税额50贷应该存款500 我感觉暂估的应付账款450金额对吗
杨晓雷9061073
于2022-03-31 15:06 发布 523次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-31 15:11
你好 ; 首先不好意思; 不小心点错 了接手了问题 ; 然后我接手了我还是回复下 ; 如果你是 先暂估含税金额暂估 ;那么 你 红冲的时候注意下 做 借销售费用 -运费 -450 贷应付账款 -450 (这个 是考虑到你系统怕识别不了 你的销售费用 做贷方; 到时 会引起你的系报表不平 )。收到发票看你发票金额再做 :借 销售费用- 运输费 ; 进项税贷 银行存款 ; 之前 暂估的不算错误 ; 因为在你确定金额的情况 你可以 预估下金额去做
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前面两个对的,最后一个,借进项转出贷转出未交增值税
2019-08-06 14:42:22
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,月末分录
借,应交税费——应增销5.34
借,应交税费——应增进转222.94
贷,应交税费——应增进222.94加上5.34
没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03
你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
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