出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答
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老师,公司购买的防疫药品,如果做职工福利,分录 是 管理费用-职工薪酬-福利费, 贷 银行存款, 这个福利是可以通过职工薪资下的福利费,还是要 管理费用 -福利费,这样做吗
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
在做职工福利费时,借:管理费用--职工福利费;贷:现金或银行存款;在月末结转时,借:管理费用--职工福利费;贷:应付职工薪酬--职工福利费。这样对不对
我单位每年为员工体检,我记入福利费,请问我下面哪个分录正确?分录一:借:管理费用-福利费 贷:现金分录二:借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费

