您好,请问收到客户给报销的餐费和打车费如何入账 问
那个计入业务招待费 答
做内账用表格做还是财务软件,收入和支需要将税点 问
建议还是财务软件做,收入和支出根据会计制度规范做账 答
你好老师,新公司刚刚成立再没有收到第一笔收入前 问
您好,是的,都计入开办费里面 答
凭证复合怎么取消? 问
同学你好 是什么软件 答
老师,您好,我一直对计提固定资产折旧方法不是太确 问
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 折旧一般是年限折旧法,比如5年,没有残值。20000/5=4000 借:费用4000 贷:累计折旧4000 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
酒店1月份收到客户房费预付款400万元。1-2月合计发生房费120万元,已在2月为客户开具专票;3月发生房费74.4万,并开具280万元专票;请问酒店3月的纳税申报和账务处理怎么操作?
答: 你好 借,银行存款400 贷,预收账款400 借,预收账款280 贷,主营业务收入280÷1.06 应交税费280÷1.06×6% 申报按开票收入填写
某酒店一月份收到400万房费预付款,1-2月合计发生房费120万,已在2月开具专票;3月发生房费74.4万,开具了280万的专票,请问3月的纳税申报和账务处理该怎么操作?
答: 你好 借,银行存款400 贷,预收账款400 借,预收账款280 贷,主营业务收入280÷1.06 应交税费280÷1.06×6% 申报按开票收入填写
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月开票,本月红冲后重新填开相同金额的票,如何做纳税申报及账务处理?
答: 正常申报就可以了。这样的系统会默认是0.
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)