酒店1月份收到客户房费预付款400万元。1-2月合计发生房费120万元,已在2月为客户开具专票;3月发生房费74.4万,并开具280万元专票;请问酒店3月的纳税申报和账务处理怎么操作?
爱撒娇的早晨
于2022-03-31 22:12 发布 744次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-03-31 22:47
你好
借,银行存款400
贷,预收账款400
借,预收账款280
贷,主营业务收入280÷1.06
应交税费280÷1.06×6%
申报按开票收入填写
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借,预收账款280
贷,主营业务收入280÷1.06
应交税费280÷1.06×6%
申报按开票收入填写
2022-03-31 22:47:19
你好
借,银行存款400
贷,预收账款400
借,预收账款280
贷,主营业务收入280÷1.06
应交税费280÷1.06×6%
申报按开票收入填写
2022-03-31 22:47:27
旧车是你的固定资产是吗。
2019-12-30 16:02:34
正常申报就可以了。这样的系统会默认是0.
2018-11-08 16:09:41
你们食堂是单独核算的吗?相当于餐馆?
2020-05-20 09:20:02
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