单位是才成立得,是钢琴培训机构,是做出纳,但是老板要做内账,现在没有现金,老板就给一些票据,都是已经付款了得,账也没有建,该怎么做,建账得工具已经都准备好了,具体该先做什么,在做什么,能给说具体一点吗,公司购买得设备那些票据我又没有,只有一些管理费用
超妹
于2017-04-08 16:32 发布 1264次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-08 16:36
如果做凭证,可不可以统一类别的费用做一张凭证,如果可以,但是他们填写的报销单没有把不同类别的费用分开,一张报销单上有餐费,有办公用品的费用等,是一张报销单一张凭证,还是怎么做
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如果做凭证,可不可以统一类别的费用做一张凭证,如果可以,但是他们填写的报销单没有把不同类别的费用分开,一张报销单上有餐费,有办公用品的费用等,是一张报销单一张凭证,还是怎么做
2017-04-08 16:36:12
冲预付账款借:管理费用20000,贷:预付账款20000
2020-04-16 20:15:59
你好,是的
2016-08-08 13:55:48
您好,这个收条处理是没有问题的。一般内部自制收据是合法的凭据,可以入账核算。
2017-01-20 12:49:54
放 冲减其它应付款和库存现金吗
2016-01-16 11:38:37
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