送心意

徐悦

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-04-01 11:07

你好,你写的这个分录是正确的。
把原来的分录冲红,重新做正确的。
如果分录很多,可以合并起来做

狂野的嚓茶 追问

2022-04-01 11:14

 老师,我接手一家新公司,移交来的数据已交税金(借方)588534.46元,我之后不用这个科目了,能不能把这组数据转移到别的科目

狂野的嚓茶 追问

2022-04-01 11:32

老师,他当月不做,次月缴纳增值税的时候做,借 应交增值税—已交税金,贷银行存款

徐悦 解答

2022-04-01 11:32

把这个科目转到未交增值税转出

狂野的嚓茶 追问

2022-04-01 15:41

借:应交增值税—已交税金
       贷:应交增值税—未交增值税

借:应交增值税—未交增值税
      贷:应交增值税—已交增值税

徐悦 解答

2022-04-01 15:46

嗯,分录是正确的,对的

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