老师,2月份进>销,有个结转的减免税额280在借方,3月份销>进,需要交税,我还需要做分录把2月份280结转到应交税费_应交增值税_转出未交增值税里面吗?
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于2022-04-01 15:10 发布 546次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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你好 是的 就是你说的那样做结转
2019-02-22 11:08:23
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你的理解是对的
2019-02-22 11:03:04
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您好,这是结转不用缴纳的增值税。
2021-10-06 14:18:33
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你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
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