- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-02 08:21
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
相关问题讨论
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-04-02 08:21:14
你好 要看是什么福利费 不是所有的福利费都要缴纳个税的。 年终计提是什么意思 。
2019-12-12 11:45:01
您好,一般情况下,计提增值税,借应收账款/其他应收款贷应交税费应交增值税(销项税额)。
2020-06-22 19:20:50
是的,需要在上个月月末做增值税结转分录的。
2019-04-22 14:03:22
你好,借:固定资产清理 780000-135850 累计折旧 135850 贷:固定资产 780000
收款,借:银行存款 50000 贷:固定资 产清理 50000/(1+13%) 应交税费——应增(销)50000/(1+13%) *13%
最后,将固资产清理的余额转入资产处置损益。
2019-12-30 12:11:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息