就是,我上期留底税额816.51,这个月进项税额22.06,然后这个月的销项正数税额是1505.47,我要做这个月的计提和结转增值税的记账凭证,不知道该怎么做
欣欣子
于2022-04-02 10:50 发布 759次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-02 11:07
你好了,留抵816.51+进项22.06=838.57.销项1505.47-838.57=666.9
交税666.9
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 666.9贷:应交税费-未交增值税666.9
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需不需要转进未交增值税
2020-02-28 14:42:39
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你好了,留抵816.51%2B进项22.06=838.57.销项1505.47-838.57=666.9
交税666.9
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 666.9贷:应交税费-未交增值税666.9
2022-04-02 11:07:54
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进项大于销项不需要做任何分录
2022-03-01 13:36:22
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同学 你好
如果期末有留底的话 不需要做账务处理 留待下期继续抵扣
2018-12-04 20:53:01
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是这样的,12月份我没销项,不用交税,只是有张进项发票而已,所以产生了留抵
2019-03-05 15:13:23
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