老师,公司免费给员工在酒店租房13000,租期一年(2021.11到2022.10),款是今年3月一次付清的,同时收到租房增值税专票,不含税金额12000,进项税额1000,请问分录怎么写?分摊分录怎么写?
Dawn.
于2022-04-04 09:28 发布 538次浏览

- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-04-04 09:29
你好,学员
支付
借长期待摊费用12000
应交税费应交增值税1000
贷银行存款13000
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你好,学员
支付
借长期待摊费用12000
应交税费应交增值税1000
贷银行存款13000
2022-04-04 09:29:06

您好
借 其他应付款
贷 银行存款
按月摊销 做个摊销表 员工租房进项税额不能抵扣
借 管理费用
贷 其他应付款
2022-04-04 10:18:18

你好 你们有购销合同吗 你们合同是否有金额
2020-05-04 14:00:21

你好不含税是99999.99
含税99999.99*(1加税率)
2020-06-22 09:24:15

您好,可以直接计入 管理费用——办公费
进项税可以抵扣
2020-01-08 09:33:09
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