去年有笔业务发票己经认证抵扣,料也全部领用并结转了销售成本,但今年该发票税务查出涉嫌虚开要求作进项税转出并补交滞纳金,3月已在税务窗口扣款交税和滞纳金。这个业务分录具体怎么做,怎么填写纳税申报表,填入哪些栏次?最好具体些,
葛利锋
于2017-04-10 14:47 发布 603次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,不是转出
而是 借;原材料等科目 贷;应交税费(进项税额)
做这个调整分录
2017-02-08 12:21:25
填在以前年度稽查补缴,借:以前年度损益调整贷:应交税费吧
2017-04-10 17:46:20
你好,填主表14栏和附列资料23栏、13栏
2018-08-04 09:39:11
您好
到现在6月份账上 可以到税务大厅填表补缴 不需要改申报表
2019-06-18 11:45:56
你好,需要,附表二进项转出,红字发票信息通知单注明的进项税额
2018-11-13 10:23:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息