- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-05 18:33
借预付账款12000
应交税费应交增值税进项1000
贷,银行存款13000
分摊借销售费用推广费贷预付账款12000/12
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2022-04-05 18:33:03
借固定资产 83097.35,贷其他应付款83097.35
2020-07-09 09:27:30
借:库存商2649.57品,应交税费--应交增值税(进项税额)450.43贷:应付账款3100
2017-02-20 10:15:16
您好
借 固定资产清理 20000
借 累计折旧 80000
贷 固定资产 100000
借 银行存款 2000
贷 固定资产清理1769.91
贷 应交税费-应交增值税-销项税额 2000-1769.91=230.09
借 资产处置损益18230.09
贷 固定资产清理20000-1769.91=18230.09
2021-10-15 18:52:16
借主营业务成本 进项税额 贷应付账款,付款做借应付账款 贷银行
2019-10-07 11:19:23
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Dawn. 追问
2022-04-05 19:29
郭老师 解答
2022-04-05 19:34