就是在年前我有一张进项发票,那长票我已经做在去年了,导致待抵扣进项税额有余额,但是这张票我还没有在系统上勾选,您说我现在勾选了,是不是就不用在做账务处理了? 老师,我去年做的这张进项,今年勾选没有问题是吧? 准确的说应该是去年这张发票已做账
欣欣子
于2022-04-06 17:22 发布 413次浏览
- 送心意
小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
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你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25

你好
借:应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16

你好!借应交税费应交增值税(进项税额) 贷其他应收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42

是的,代表已认证进项尚未抵扣的进项。
“待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括:一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。
2017-07-26 08:00:50

你好,先转为进项税额
借:应交税费-进项税额
贷:应交税费-待抵扣进项税额
然后正常处理进销项即可
2020-02-24 11:29:05
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