老师,我收到一张劳务费发票,借管理费用劳务费,贷其他应付款个人,银行存款支付,借其他应付款个人,贷银行存款,现在申报劳务费个税,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这个怎么做平
陆
于2022-04-07 09:21 发布 734次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-04-07 09:26
你好 你计提 的这个分录不对, 计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资 不用这个分录 的
个税分录
借
借管理费用劳务费,贷其他应付款个人 ,应交个税
交时
借应交个税
贷银行
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陆 追问
2022-04-07 09:32
玲老师 解答
2022-04-07 09:36