送心意

会子老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA

2022-04-07 13:54

同学你好,请问是写分录吗?

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同学你好,请问是写分录吗?
2022-04-07 13:54:03
您好 借:应收账款198000%2B26000=224000 贷:主营业务收入200000*(1-0.01)=198000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额26000 借:银行存款224000 贷:应收账款224000
2024-03-16 19:55:30
你好,同学 具体过程如下 借交易性金融资产-成本100*(92.7-2.7)=9000 应收股利270 贷银行存款9270 借投资收益300 应交税费应交增值税18 贷银行存款318 借银行存款270 贷应收股利270
2023-12-08 11:43:37
您好 请问是需要写分录吗
2023-11-09 20:40:53
你的开票份数是肯定会包括作废的发票。毕竟发票虽然作废了,但你的确有开过。“专用发票汇总表”里面的销项正数金额,是指本月你所有开具出去的发票(包括已作废的),实际销售金额,才是减掉作废和冲红后的正常开具发票的销售金额。 如果本月你未作废,未冲红,那么你的“实际销售金额”才等于“销项正数金额”。
2023-07-28 06:27:26
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