刻公章产生的费用400元属于劳务费吗还是办公费还 问
筹建期的话,管理费用开办费 如果是正常的营业期管理费用办公费 答
老师想问一下,提前预收了一笔1400万的款项(主营收 问
那个是计入预收账款科目 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
请问现代服务方面的施工劳务怎样选择税收编码 问
您好,施工劳务,可以选择“3059900000000000000 其他建筑服务”作为税收分类编码 指上列工程作业之外的各种工程作业服务,如钻井(打井)、拆除建筑物或者构筑物、平整土地、园林绿化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭脚手架、爆破、矿山穿孔、表面附着物(包括岩层、土层、沙层等)剥离和清理劳务等工程作业。 答
备注写着自来水安装的进项票怎么做分录啊?服务名称是建筑服务*单户单表,金额上千的。
答: 您好,借:管理费用维修费,进项税贷:银行存款
老师,请问一下,我们和自来水公司合作先付了工程款81393元,票现在拿回来发现对方多开了100元,我现在要我怎么做账?进项转出的分录又要怎么做?(多开的100元不会再付给对方)
答: 你好 借应付账款81493 贷银行存款81393 其他应付款100 转出分录:借成本或者费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问这两张发票该怎么做分录,销项负数是红冲18年12月份的销售自来水的收入,后面是重新开的
答: 用负数冲减2018年的收入,在按正数发票做一份正确的凭证,如,冲减收入,借,应收账款/银行存款—2420,贷,以前年度损益调整—2349.51 应交税费—应交增值税—销项税 —70.49,正数发票,借,应收账款/银行存款 2349.51 贷,应交税费—应交增值税—销项税68.44 其他业务收入2281.07