老师好!问一个经济法实际問题,我司是销售方,在没有 问
账单有**确认过金额,有开具发票,有送货单(收货人有签收)就是没有销售合同 答
一张专票(原材料),2023年开进的时候用C公司开给A公 问
1.收到发票并抵扣:借:原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款 2.发现问题并通知B公司开票:借:原材料(红字)贷:应付账款(红字) 3.C公司冲红发票:借:原材料(红字)应交税费-应交增值税(进项税额)(红字)贷:应付账款(红字) 4.A公司进项税额转出:借:原材料贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 答
你好 这个月是几号 问
正常没休假是到几号 答
老师你好,请问现在增值税还有1%税率吗?具体政策在 问
您好,有的, 国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告 国家税务总局公告2023年第1号 https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5196798/content.html 答
所以说警用服务编制就是合同工? 问
你好,你这个是什么情况。 答
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补交之前的印花税,分录是这样做吗?借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-印花税借:应交税费-印花税 贷:银行存款
答: 同学,你好 嗯嗯,是的
老师,您好,补缴了2021年印花税和企业所得税,我做了2笔分录,1、借:利润分配-未分配利润贷:银行存款,2、做:应交税费-应交企业所得税、印花税贷利泣分配-未分配利润,对吗
答: 你好,第一个是支付的印花税,第二个这个是什么的,这个是红冲计提的吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我问一下补提以前的印花税分录借利润分配—未分配利润,贷应交税费—印花税,借应交税费,贷银行存款,这样结转出来后净利润和利润分配就不一致了,以后怎么调整呢
答: 您好,麻烦写下调整事项发生年度和报表年度,这样能够给您准确回复。是否调整报表当年数据
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