- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-04-08 18:01
你好,是的,是这样的
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借:其他应付款-法人
贷:银行存款
2023-10-19 16:14:47

你好,是的,是这样的
2022-04-08 18:01:10

您好!我不知道您发工资的时候怎么做账的。正确的做法是,借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
您可以做红字冲减之前的凭证,然后做正确的。
2016-10-18 10:52:54

你好!
对的。你的理解很对。
2020-03-14 17:51:12

你好,是个人垫付了工资吗
2017-09-19 15:49:37
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dping 追问
2022-04-09 07:47
邹老师 解答
2022-04-09 08:49