送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-09 08:11

借其他货币资金
贷主营业务收入
应交税费
到账之后借银行存款、
财务费用,手续费
贷其它货币资金
收到手续费的发票借其他应付款
借财务费用手续费,负数
然后再做发票的借财务费用,手续费
贷其它应付款

专注的柚子 追问

2022-04-09 08:43

老师我看之前的会计是这样做的,借银行存款贷预收账款,月底确认收入借预收账款贷主营业务收入和应交税费销项。次月收到微信平台手续费专票时借财务费用和进项贷预收账款。

郭老师 解答

2022-04-09 08:46

你好这样的也可以的

专注的柚子 追问

2022-04-09 09:29

还有老师我看之前会计还有把微信的手续费做的销售费用—技术服务费里了,这样是不是不可以呀

郭老师 解答

2022-04-09 09:30

对方给你怎么开的发票

郭老师 解答

2022-04-09 09:30

是开的手续费吗?如果是的话,就是财务费用,
如果是第三方平台,它开的一般都是服务费,这种可以放到销售费用服务费

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借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费 到账之后借银行存款、 财务费用,手续费 贷其它货币资金 收到手续费的发票借其他应付款 借财务费用手续费,负数 然后再做发票的借财务费用,手续费 贷其它应付款
2022-04-09 08:11:30
收入3万,73计入财务费用-手续费
2017-04-07 12:44:44
收到借其他货币资金1500贷主营业务收入应交税费 借银存,财务费用贷其他货币资金1500 借销售费用贷银存
2019-07-25 11:14:35
你好! 直接做分录就可以了 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
2019-01-12 18:52:09
你好 这个不用什么的 就是按手续费金额开发票 具体你和银行确认一下要什么清单
2020-01-09 10:14:35
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