送心意

小明老师

职称工信部紧缺型人才,CMA,中级会计师,税务师,资产评估师

2022-04-09 18:04

同学您好;听了您的表述我大概知道你上班的企业了;
首先这样:我们公司营运支出由我们垫款是绝大多数公司都是这么干的:
借:库存现金、银行存款
贷:其他应付款-法人
那么至于你欠钱多对于我们审核角度来说这并没有问题噢;以后公司挣到钱了咱还钱即可嘛;
其实您这里工资要注意计提噢,不能直接借管理费用-工资 贷库存现金噢
应该是:每月计提:
借:管理费用-工资
 贷:应付职工薪酬薪酬-工资
发的时候:
借:应付职工薪酬-工资
 贷:库存现金等

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