老师,私立学校本学期的教材及学生书本在3月已经收到,款未付,因为价格没有出来,所以都是学期结束才收到票,然后才付款,税务这边喊按全责发生制,请问这种是按费用吗?费用是不是要平分到3-7月?3月分录: 借:管理费—办公费3月的 贷:其他应付款还是应付账款3月的
丫丫
于2022-04-09 20:51 发布 400次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-09 20:52
您好,可以暂估金额
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这个是计入主营业务成本吧?和教学有关的支出,因为学费收入计入了主营业务收入!
2022-04-09 21:03:53
我上个月集体了一笔管理费用,这个月才见票,上个月的那笔集体是不是要红冲
2019-12-24 10:40:20
你好,这个2000元可以直接计入管理费用不计入固定资产,是你说的分录的,等报销给老板在冲销掉其他应付款
2021-12-13 09:11:14
你好,有资金就偿还,没有资金偿还就需要转为营业外收入 核算
2020-01-09 19:01:46
你好,你问的报销未付款的情况吗
2018-10-25 13:08:34
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丫丫 追问
2022-04-09 21:03
小林老师 解答
2022-04-10 05:54