3月份收到设备,货款已付,但是对方没有给开发票,货款总共是415000元,下个月对方给开专票,但已用到设备上卖出去了,也给对方开了专票,这个月暂估的金额是41.5万元还是纯价款35.47元,怎么做分录
金石可镂
于2017-04-12 11:04 发布 867次浏览
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- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-12 11:05
暂估入库
借;固定资产 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;固定资产
根据发票入账
借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
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借;应付账款-暂估 贷;固定资产
根据发票入账
借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-04-12 11:05:24
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您好,冲你之前支付的分录
2020-04-14 11:20:03
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您好,一般纳税人?
购入时
借:原材料 5
应交税费-应交增值税(进项税额) 2
贷:应付账款
收到红票,做相反分录
收到正确发票时,按购入时一样处理
2017-01-19 10:54:04
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科目相同 金额负数 银行存款改成应收账款
2018-12-27 14:40:29
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您好,根据红字发票信息表,做原来正数发票的负数分录
2019-04-20 16:12:40
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