送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-12 11:05

暂估入库 
借;固定资产    贷;应付账款-暂估 
根据发票冲销暂估 
借;应付账款-暂估   贷;固定资产 
根据发票入账 
借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目

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2017-04-12 11:05:24
您好,冲你之前支付的分录
2020-04-14 11:20:03
您好,一般纳税人? 购入时 借:原材料 5 应交税费-应交增值税(进项税额) 2 贷:应付账款 收到红票,做相反分录 收到正确发票时,按购入时一样处理
2017-01-19 10:54:04
科目相同 金额负数 银行存款改成应收账款
2018-12-27 14:40:29
您好,根据红字发票信息表,做原来正数发票的负数分录
2019-04-20 16:12:40
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