- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-12 13:09
当时开出发票,未收到工程款时,
做的借:应收账款
贷:预收账款,所以造成了重分类,现在我们应收账款的金额是准确的,但是按你那个分录调的话,我应收账款余额就不对了
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编制调整分录
借:应收账款
贷:预收账款
2018-09-07 11:17:44
你好,如果已经调过来了,不需要再调整的。
2020-01-13 16:16:25
你好
把预收账款转到应收账款(保留一个)
2019-08-12 10:54:42
您好,这个是应收和预收的可以,但是他们是同一个客户吗
2022-01-26 20:24:47
不需要,编制报表重分类到应收账款即可
2017-12-06 07:06:48
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