送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-11 14:45

表四一般项目加计扣除里面。

郭老师 解答

2022-04-11 14:45

本期发生额和实际抵扣金额里面填写。

加油 追问

2022-04-11 14:48

老师 那还用在网站上填现代服务业的申请吗?

加油 追问

2022-04-11 14:48

我看好像还需要先申请

郭老师 解答

2022-04-11 14:49

填写加计扣除声明就可以的。

加油 追问

2022-04-11 14:55

这个政策到今年年底吗?

郭老师 解答

2022-04-11 14:58

对的是的,是这么做的。

加油 追问

2022-04-11 15:03

老师 北京的电子税务局在哪里找这个声明?

郭老师 解答

2022-04-11 15:07

我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模

加油 追问

2022-04-11 15:13

老师 计算期内四项服务销售额合计这个怎么填?

郭老师 解答

2022-04-11 15:15

啊,你们单位是什么时间转的,一般纳税人或者是成立的。

加油 追问

2022-04-11 15:16

没转过呀!我们今年2月份刚变成一般纳税人的

郭老师 解答

2022-04-11 15:18

你好,那你们填写不了的最起码三个月的一般纳税人的销售额才可以啊。

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相关问题讨论
你好,如果给你退税的话,不影响本月的申报。
2021-12-16 10:08:25
属于收购农副产品增值税普通发票,不需要认证,直接填写进项税额。
2021-09-07 11:14:45
你好这个免税话,不享受退税?那填写这个附表2 进项税额转出 下面用于免税,
2021-07-10 10:17:55
你好,那就做借主营业务成本 借应交税费(进项税额 负数)
2020-07-30 14:45:38
你好,因为这个是即征即退的,所以要填写进去,即征即退是退还你交纳的增值税,因为你交的既不是“销项税”,也不是“进项税”,而交的“销项税-进项税”,即增值税,所以退就退你交纳的“增值税”
2020-06-17 14:40:10
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