- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好 销售方是冲 原来销售收入分录 ,
2022-04-11 14:44:58
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您好。要记账的。红字发票先做负数分录,然后再按照新开的发票做正确的分录
2020-01-03 16:45:57
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你好,跨月红冲发票,销售方账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2021-09-07 15:22:39
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你好,需要收回开具负数发票,负数发票开具好了之后会一起给到购买方的
2018-08-24 08:48:06
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你好,要先沟通催款,是普票还是专票?
2019-09-26 09:02:23
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