用户要求做工资表并申报个税,但是发的工资并不会走对公账户,但是还是得做分录,分录是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬。然后就是管理费用每月结转到本年利润,应付职工薪酬就是结转到其他应付款,因为一直发工资都不会走对公账户,那么这笔费用要怎样冲平啊就是其他应付款
甦Y
于2022-04-11 22:43 发布 670次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
2022-04-11 22:45
你好,那需要他对公账户有钱进来,然后才能处理
相关问题讨论

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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甦Y 追问
2022-04-11 23:06
小小霞老师 解答
2022-04-12 07:44