我土地租赁期只有2年,土地上建的一些设施计入长期 问
你好,你有发票的话就不需要调整。 答
老师,那个T3系统,总账--期末-转账定义-对应结转和 问
对应结转设置 进入 “总账”-“期末”-“转账定义”-“对应结转”。 点击 “增加”,输入编号、凭证类别、摘要。 选择转出科目和转入科目,设置转账系数。 如有辅助核算,设置对应辅助核算项目。 点击 “保存”。 销售成本结转设置 确保库存商品、主营业务收入、主营业务成本科目有一致的二级明细且为数量金额式。 进入 “总账”-“期末”-“转账定义”-“销售成本结转”。 通过放大镜选择库存商品、商品销售收入、商品销售成本科目。 检查确认后点击 “确定”。 答
一般纳税人辅导期不是当月取得的进项次月才能抵 问
您好,五月份可以抵扣进项税额 答
3月份收到市总工会返还的24年缴纳的工会经费,如何 问
可计入营业外收入或冲减工会经费,汇算不用调整 答
发票用途勾选3月份忘了勾选,就是没入库。销项发票 问
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老师收到发票但是没有全额按发票金额付款,规范的会计分录应该怎么处理呢?
答: 你好,没有全额支付的部分是因为对方给了价款优惠吗?
早上好老师们,请问有一家公司的货款本来是9000元,但是他们开了票是9100元,对方说一定要我们按发票金额9100元付款,想请问一下多付了这一百元怎么做会计分录?
答: 你好,货款本来是9000元,那就需要把发票退回按9000元的金额开具才是啊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
付款金额与发票金额不符,比如付款100,发票到80,后续还会到,发票累计的。付款金额100,累计发票金额110,分录该怎么写??
答: 那您收到实物是多少呢?是80还是100?

