之前实际预付了775元物业管理,收到发票是他们多开的发票金额1050元,3月份做分录是:预付账款775,现在收到发票做账怎么做会计分录比较好一点
2489406490
于2017-05-12 09:10 发布 756次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-12 09:11
借;管理费用 贷;预付账款 775
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2017-05-12 09:11:08
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所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22 15:18:57
借预付账款
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2021-12-27 17:27:04
9月份直接做入应交税费一应交增值税(进项税额)
2018-10-12 10:20:10
借;管理费用等科目 贷;预付账款 1050
2017-05-12 08:42:50
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