送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-12 09:11

借;管理费用   贷;预付账款  775

2489406490 追问

2017-05-12 09:23

@邹老师:因为我这里很缺少发票,所以也不想浪费这多出的275的发票,就用了这多出的275发票,其他费用我们就不用拿发票了,如果用其他员工垫付275的话,我要怎么做账??

邹老师 解答

2017-05-12 09:29

借;管理费用 贷;预付账款 775  其他应付款      275

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