我单位的税控盘服务费280元为全额抵扣,我是这么做的,借管理费用280元,贷银行存款。然后,借应交税费减免税费280,借管理费用-280元,之后怎么处理呀?月末结转到哪里呢
喜悦的鲜花
于2022-04-12 11:44 发布 1134次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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参考下这个分录金税盘服务费抵税分录
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2018-12-10 09:37:41
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这个账务处理是正确的。
2023-07-07 12:05:45
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你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税减免税款
2022-04-12 11:47:50
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你好,是的,实际减免的时候才做后面 的分录
2017-09-04 09:00:23
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你好,填写在防伪税控系统及维护费减免的附表中
2017-03-07 13:34:20
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