- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,是的,实际减免的时候才做后面 的分录
2017-09-04 09:00:23
你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
一、购买时
借:管理费用——办公费
贷:库存现金
二、抵扣进项税时
借:管理费用——办公费 负数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
2019-12-28 14:37:35
你好,减免分录
借;应交税费 贷;管理费用
2016-11-30 14:06:01
你好,这个账务处理是正确的。
2023-07-07 12:05:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息