15日,向丙企业,销售材料,一批价款为700000元,该材料发出成本为500000,上月已经预收账款600000,当日,丙企业支付剩余货款
执着的牛排
于2022-04-12 11:52 发布 1020次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-04-12 11:52
你好
借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:其他业务成本 , 贷:原材料
借:银行存款,贷:预收账款
相关问题讨论
你好,是什么题目呢
2020-11-26 21:39:48
你好
借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:其他业务成本 , 贷:原材料
借:银行存款,贷:预收账款
2022-04-12 11:52:54
你好,就是这个是预收吗,不是预付吗?
2020-04-03 10:41:01
你好,是不是预收账款抵扣了材料。
2020-04-03 10:34:10
你好,收到甲方打入公账12万,先送12万的货物,是哪个在先?
2023-03-06 20:22:08
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邹老师 解答
2022-04-12 11:53