- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

您好
请问收到发票当时的分录怎么写的
2020-02-25 14:53:06

你好; 借库存商品 ; 进项税贷银行存款 。 转出 做 :借库存商品 1035.4 贷应交税费-应交增值税- 进项税转出 1035.4
2022-04-12 17:15:28

借:原材料,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2022-04-12 17:13:27

你好!
借管理费用…工资(奖金)
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷库存商品
贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2022-03-03 18:21:49

你是对进项税额转出不理解么,这个要是不是专票做账是做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品,这个现在不能抵扣就只能做借进项需要转费用下面去,职工薪酬需要通过应付职工薪酬这个就转应付职工薪酬下面去了
2019-06-20 16:05:25
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