送心意

文老师

职称中级职称

2022-04-12 21:20

下面的是计提,上面的是支付发放,要不然只有第一笔,这福利费就没有进费用

晨曦 追问

2022-04-12 21:22

上面那一步是已经发放出去了吗   福利费直接进应付职工薪酬不行么

文老师 解答

2022-04-12 21:34

应付职工薪酬是负债类科目,只是做了应付职工薪酬的减少,最好是先做下面一个分录,先是应付职工薪酬增加,然后再应付职工薪酬减少,这样子应付职工薪酬就平了

晨曦 追问

2022-04-12 22:00

下面这笔不是计提么,我就是不懂为什么要计提 是规定的么

文老师 解答

2022-04-12 22:14

是的,需要通过应付职工薪酬科目的

晨曦 追问

2022-04-13 08:59

我要是一个新人,我不知道都什么需要计提,老师都有什么固定需要计提的么

文老师 解答

2022-04-13 20:07

福利费,社保,公积金工资都需要计提,通过应付职工薪酬科目核算

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相关问题讨论
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
第二个分录是正确的 借:应付职工薪酬 贷银行存款 分配 借:管理费用 应交税费-进项 贷:应付职工薪酬 转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出
2018-09-14 09:02:51
你好,学员,新年好 这个不需要过度的
2022-02-08 19:16:47
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 19:50:40
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