- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-04-13 10:57
你好 对
后面退抵部分做冲回账务处理
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你好 对
后面退抵部分做冲回账务处理
2022-04-13 10:57:59
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你是小规模还是一般纳税人呢
2019-06-26 15:05:05
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月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-05-17 14:20:17
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您好,现在财政部对这个账务处理没有具体的规定,只能说做的合理就可以,这是属于减免额,应交未交的可以转到营业外收入
2019-04-11 21:46:17
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月末按增值税的销项税额减进项税额。
借应交税费—应交增值税—转出未交增值税贷应交税费—未交增值税
缴纳时 借应交税费—未交增值税贷银行存款
2018-04-15 23:23:07
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