送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-04-14 10:20

为什么入其他应付款?如果入这个科目后,就一直挂着余额在这个科目吗?

吴月柳 解答

2017-04-14 10:17

借:银行存款  贷:其他应付款

吴月柳 解答

2017-04-14 10:22

这笔款需要支付给员工吗?不需要入营业外收入,需要就挂其他应付款

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:其他应付款
2017-04-14 10:17:51
你好 需要支付给员工的话 就 借 银行存款 贷 其他应付款
2019-05-27 14:44:41
应该原分录返回,红字冲减原列支的会计分录,如原先列的费用,就红字冲减费用。
2019-08-02 15:49:21
你好,收到人力资源开具的发票应该全部计入管理费用-劳务费。
2020-07-13 06:35:28
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-04-09 20:24:53
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