送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-15 08:58

你好,属于三月份的吗?如果是的话,三月份借管理费用,贷银行存款。

王妈妈 追问

2022-04-15 08:59

对,没有票,做暂估吗

郭老师 解答

2022-04-15 09:03

对的是的,是这么做的。

王妈妈 追问

2022-04-15 09:20

老师,我们会计这样做对吗

郭老师 解答

2022-04-15 09:23

车间使用的,可以这么做的。

王妈妈 追问

2022-04-15 10:12

可是他没有暂估,直接待认证进项税额,可以吗

郭老师 解答

2022-04-15 10:14

你好,可以的,可以这么做的。

王妈妈 追问

2022-04-15 10:15

那可不可以借方 其他应付款,贷方 银行存款

郭老师 解答

2022-04-15 10:15

你好,你公户有支付吗?如果有的话可以的。

王妈妈 追问

2022-04-15 13:00

可是如果没有一直开票,挂其他应付款的话,万一没票的话,那怎么瓶账呀

王妈妈 追问

2022-04-15 13:00

我是做个假设

郭老师 解答

2022-04-15 13:04

没有发票正常做账就可以的,汇算清交调增不允许抵扣所得税,你知道这个收不回发票来,正正常做成本费用。

王妈妈 追问

2022-04-15 13:07

挂其他应付款后才发现收不回来票,那怎么办呢,我的习惯是喜欢挂其他应付款这个科目的

郭老师 解答

2022-04-15 13:09

借管理费用贷其他应付款。

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相关问题讨论
你好,属于三月份的吗?如果是的话,三月份借管理费用,贷银行存款。
2022-04-15 08:58:47
借其他应付款 18000 ,应付账款 20000,- 18000 贷银行,开发票也只做你本单位部分,别的单位不做,借管理费用 20000,- 18000 贷应付账款, 20000,- 18000
2020-05-07 16:01:23
物业给你单独开发票吗?
2019-04-24 10:01:08
你好 借:销售费用,贷:银行存款等科目 汇算清缴的时候,需要对无票支出做纳税调增处理。
2022-03-14 22:03:09
你好,如果发票不是你们公司抬头,要物业提供水电费分割单和发票复印件做账
2019-07-22 12:31:10
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