我发现去年的固定资产折旧年限弄错了,现在想用追溯调整法进行调整,账目已经调整了,申报企业所得税季报时怎么提交要补交的企业所得税呢?就是通过以前年度损益调整调整了多计提的折旧,要补交所得税,季报所得税里好像不能操作吧?
天青色等烟雨
于2022-04-15 09:37 发布 2046次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-15 09:44
你好; 弄错误刘德华; 就要调整分录的。 借累计折旧 贷 以前年度损益调整; 借 以前年度损益调整贷应交税费应交企业所得税; 缴纳 :借 应交税费应交企业所得税;贷银行存款; 结转余额到 利润分配-未分配利润
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你好; 弄错误刘德华; 就要调整分录的。 借累计折旧 贷 以前年度损益调整; 借 以前年度损益调整贷应交税费应交企业所得税; 缴纳 :借 应交税费应交企业所得税;贷银行存款; 结转余额到 利润分配-未分配利润
2022-04-15 09:44:24

你好,从15年开始就有弥补以前年度亏损栏次了
2017-09-17 21:28:54

你好!把以前年度亏损还未弥补完的部分填上去即可,但不能超过本季度的利润总额。
2017-04-12 14:42:16

你好,以前年度损益调整是不能在本年度所得税前扣除的。
2019-02-13 16:52:19

你好,对的是的汇算清缴的时候才可以抵扣。
2022-01-12 08:44:25
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