送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-14 14:34

那我收回来的2月份的普票第二联3月做账的时候改怎么处理?

邹老师 解答

2017-04-14 14:12

销售退回 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
销售货物一批 
借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税

邹老师 解答

2017-04-14 14:36

借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目

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相关问题讨论
销售退回 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 销售货物一批 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-04-14 14:12:10
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:原材料贷:应付账款
2018-03-21 09:16:04
您好,你公司开出的发票对方没有做账,要问对方当初是怎么做账的,是借预付贷银行,现在就借成本费用贷预付。
2019-12-13 16:54:45
之前的发票退回来了那账上直接红冲就可以了
2019-07-23 09:34:41
你好 开的什么发票 收入??
2019-02-25 14:57:57
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