- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10
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你好,是做在所属期的账里,比如10月的增值税进行抵扣,你就在10月的账里面做抵扣分录
2019-11-07 15:29:37
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您好!是的。取得专用设备和技术服务费发票做:借:固定资产/管理费用 贷:现金/银行 同时做:借:应缴税费-应缴增值税(减免税) 贷:营业外收入
2017-04-17 14:31:23
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当月没有销项税额,当月可以不用抵扣,等交增值税时再进行申报抵扣
2017-07-07 14:42:01
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你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
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