- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-19 08:46
您好!充值,借预付账款 贷银行存款
报销的时候借管理费用 贷预付账款。
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您好!充值,借预付账款 贷银行存款
报销的时候借管理费用 贷预付账款。
2017-04-19 08:46:48
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记其他应收款
2019-02-15 13:53:23
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你好,借 管理费用500 贷 银行存款200, 其他应付款300
2020-01-07 17:20:49
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您好!不建议用了。因为入进去又涉及到去年的所得税
2020-04-21 15:00:51
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跨年发票报销要在当年度计提 然后跨年到票入账 计提 借XX费用 贷其他应付款等 到票 借其他应付款 贷库存现金等 如果不是跨年发票要做到当年账务里面去
2016-03-21 10:32:51
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