您好,请问收到客户给报销的餐费和打车费如何入账 问
那个计入业务招待费 答
做内账用表格做还是财务软件,收入和支需要将税点 问
建议还是财务软件做,收入和支出根据会计制度规范做账 答
你好老师,新公司刚刚成立再没有收到第一笔收入前 问
您好,是的,都计入开办费里面 答
凭证复合怎么取消? 问
同学你好 是什么软件 答
老师,您好,我一直对计提固定资产折旧方法不是太确 问
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 折旧一般是年限折旧法,比如5年,没有残值。20000/5=4000 借:费用4000 贷:累计折旧4000 答
老师,企业会计准则下,月末,增值税处理是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,对吗小企业会计准则下,月末增值税怎么处理呢
答: 小企业准则也是要这样结转的
老师,我们执行的是企业会计准则 ,期末2221.01科目应交增值税余额在借方,会是什么原因导致 呢?
答: 应交增值税余额在借方,可能有留抵或者少计提
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想问下缴纳增值税,小企业会计准则下:借:应交税费-增值税--已交税金; 企业会计准则下:借:应交税费-未交税金 我的操作对吗?
答: 如果是一般纳税人的话,都用应交税费,未交增值税就可以。
花痴的灰狼 追问
2022-04-24 17:16
文文老师 解答
2022-04-24 17:18