送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-19 20:38

您好,一般是计提工资,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。

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相关问题讨论
您好 请问您什么情况需要做借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—工资这笔分录
2019-10-25 16:53:10
您好,一般是计提工资,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。
2017-04-19 20:38:44
亲,你发出工资比你计提多,所以才是负数,
2020-06-12 15:52:11
您的意思是实际发放的数字大于计提的分录?还是?
2019-09-24 11:26:12
你发完之后再把多余的冲销就可以了,你什么时候冲销的,为什么还少了呢
2019-03-01 14:10:51
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