公司被国税局查账,在2017年1月补交2015年增值税178700.23元,调增利润1051177.82元,补交所得税22097.69元 同时还有相应的滞纳金,该怎么写会计分录
淡然的香菇
于2017-04-21 10:04 发布 728次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;应交税费——增值税,企业所得税 营业外支出 贷;银行存款
2017-04-21 10:05:59
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补交的增值税的有依据吗?
2017-04-30 08:39:02
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补交增值税的依据是什么。
2017-04-29 00:02:16
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借;相关科目 贷;主营业务收入或以前年度损益调整 应交税费——未交增值税
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
2017-08-04 17:09:49
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借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 营业外支出 贷;银行存款
2016-07-04 12:53:14
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