2015年漏记了1万收入,造成补交所得税150元,滞纳金80元,已经补交完毕。收入1万,所得税,滞纳金,怎么做分录呢?
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于2019-03-16 11:45 发布 1489次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好
借 应收账款/现金等 贷 以前年度损益调整 10000
借 以前年度损益调整 150
营业外支出 80
贷 银行存款等
结转以前年度损益调整科目
2019-03-16 11:53:49
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计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
滞纳金做借营业外支出贷银行存款
2019-03-16 11:25:12
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借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 营业外支出 贷;银行存款
2017-06-30 17:22:00
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你用的是企业准则还是小企业准则?
2021-10-11 16:21:38
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同学你好!这个金额不大 可以直接计入20年的
借:所得税费用 10000
贷:应交税费-应交所得税 10000
借:应交税费-应交所得税 10000
贷:银行存款 10000
借:营业外支出-滞纳金 1000
贷:银行存款 1000
2020-12-03 14:31:08
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