送心意

耿老师

职称中级会计师

2022-04-27 10:35

你好!去年分录写一下我来改

学堂用户cs9zfe 追问

2022-04-27 10:37

借管理费用103960.4借应交税费应交增值税(进账)1039.6贷应付账款105000

耿老师 解答

2022-04-27 10:43

你好!借:以前年度损益调整  贷:应交税费应交增值税(进账)就可以 然后借:未分配利润  贷以前年度损益调整

学堂用户cs9zfe 追问

2022-04-27 10:47

好的谢谢老师

耿老师 解答

2022-04-27 10:48

不客气欢迎下次提问请好评谢谢、

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