送心意

朴老师

职称会计师

2019-10-15 16:41

那你多收的直接红冲就可以了

小吳 追问

2019-10-15 16:42

多收的之前是没有显示出来的,怎么红冲?

朴老师 解答

2019-10-15 16:43

那你之前没开票吗?收钱的时候

小吳 追问

2019-10-15 16:45

没有,账上做的代付代收,多收的租户的电费直接抵减我公司的电费

朴老师 解答

2019-10-15 17:10

那你直接冲减你们的电费就行

上传图片  
相关问题讨论
那你多收的直接红冲就可以了
2019-10-15 16:41:34
借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款
2017-04-21 16:49:59
您好,其他应付款年初数为负数,其实就是其他应收款,应向其他单位收回的款项。如果确定回不来的其他应收款项,建议打报告计提坏账准备,确认坏账损失,清理掉。
2020-06-03 10:09:48
您好 其他应付款可以为负数
2021-08-27 13:47:09
你好 借方负数,实质就是贷方!(可能是科目设置上有问题)
2020-06-21 15:18:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...