老师好,我公司是物业管理公司,收租户电费账务上做代收代支,后来电费降价,要我公司退回多收的给租户,之前多收的直接冲减我公司的电费了,后来退回给租户的电费就挂了其他应付款,这是去年的账务,那今年的年初数就一直挂着一笔其他应付款在借方,那我现在应该怎么调这笔账呢?怎么冲减这个其他应付款?
小吳
于2019-10-15 15:34 发布 1100次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-10-15 16:41
那你多收的直接红冲就可以了
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那你多收的直接红冲就可以了
2019-10-15 16:41:34
借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款
2017-04-21 16:49:59
您好,其他应付款年初数为负数,其实就是其他应收款,应向其他单位收回的款项。如果确定回不来的其他应收款项,建议打报告计提坏账准备,确认坏账损失,清理掉。
2020-06-03 10:09:48
您好
其他应付款可以为负数
2021-08-27 13:47:09
你好
借方负数,实质就是贷方!(可能是科目设置上有问题)
2020-06-21 15:18:47
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