我们单位购置一台机器,根据合同付款90%,留10%的质保金6个月后付,现在对方开票只肯90%的票,设备已经到我们单位了,这个做账怎么做?如果入固定资产的话,目前只能入90%,还是先入在建工程科目,等6个月后剩余发票来了再入,最后结转到固定资产?
优雅的柚子
于2022-04-28 10:00 发布 2086次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

可以这样处理,这是最简单的方式
2022-04-28 10:01:54

学员您好,可以先按竣工核算的金额转固定资产,次月开始计提折旧,发票来后可红冲再确认正确的固定资产金额,但提的折旧就不用调整了
借:固定资产
贷:在建工程
其他应付款-质量保证金
2022-04-02 21:16:06

同学你好,财务会计把在建工程结转到固定资产,年底统一结转预算会计收支
2022-05-10 17:48:21

你好,质保金,借:在建工程贷:其他应付款
购买的设备在安装中记入在建工程。安装完成后转入固定资产
2021-01-19 16:58:25

你好,同学。
要的啊,计固定资产,欠款计应付款项
2020-05-11 10:51:47
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