送心意

欧老师

职称中级会计师,初级会计师

2017-04-23 22:00

老师,我把13年到现在收到发票金额和已付款金额统计出来(除掉了2013年第一笔会计做的收到发票用现金付款的34000元),多付了17804.52元,我可以把这34000元原分录借原材料,应交税费,贷库存现金,改成借原材料,应交税费,贷应付账款吗?这样就不是预付了

欧老师 解答

2017-04-23 11:50

同学你好,把13年到现在代账会计做错的分录找到,把错误的分录红字冲掉,再用蓝字补记。

欧老师 解答

2017-04-23 22:29

同学你好,不要改账,先红字冲销,再做蓝字补记。

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相关问题讨论
同学你好,把13年到现在代账会计做错的分录找到,把错误的分录红字冲掉,再用蓝字补记。
2017-04-23 11:50:24
借 库存商品 贷预付账款 180000 借预付账款 (差额部分)贷银行存款
2019-03-06 16:05:00
你好, 借:预付账款-供应商 贷:库存现金
2021-03-15 09:45:29
您好!没明白你意思,正常来说,你如果付清了,是会平的了
2018-06-12 11:58:20
你好!为什么要贵对方钱?定金?
2016-08-29 09:44:46
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