专项拨款,专账核算时,这样做行吗?1收到时借:专项应付款10000 贷:银行存款100002花费时借:专项应付款 12000贷:银行存款120003多出来的结转:借:管理费用 2000 贷:专项应付款 2000这样做对吗?
小不懂
于2017-04-23 19:13 发布 1333次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-23 19:58
1反了。
专项拨款有没有相应的文件规定。
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1反了。
专项拨款有没有相应的文件规定。
2017-04-23 19:58:58
你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款,
然后借专项应付款,贷其他收入。
2024-03-27 13:36:08
你应该是
借:银行存款
贷:专项应付款
借:专项应付款
贷:现金
2019-07-15 17:34:49
你好,核销专项应付款时,贷方是 其他收益 科目
2022-12-01 14:59:06
你好; 贷方 冲管理费用 发生的费用 支出金额;
2022-12-01 14:59:28
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2017-04-23 20:01
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2017-04-23 20:04